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《审计与理财》2022年04期

 
目录
特稿
把准审计奋斗目标 走好新的赶考之路盛文琪;4
经验交流
看紧“钱袋子” 过好“紧日子”——南昌市审计局着力强化财政资金监管蔡丽;余波;5
同级审计监督的局限性应予关注吴宜斌;帅亮;6
内部审计部门开展研究型审计的几点思考江秀云;邹峰毅;7-8
审计监督助力乡村振兴兰爱金;8-9
审计实务
国有集团公司推进大数据审计的思考田进;10-11
基层人民银行内部审计资源配置模式探讨严弘宇;谭璐;12-13
新形势下如何高质量推进高校工程审计全覆盖念晓飞;14-15
理财广场_理财前沿
商业银行资金管理存在的问题与对策蔡翠宏;16-18
理财广场_政府理财
量身定制退税质押贷款 精准服务小微企业发展黄靖宇;18-19
理财广场_企业理财
论新形势下国有产业投资企业项目融资模式及其改进雷玉姣;20-21
浅谈企业重组的税务筹划问题张琴;22-23
民营医院财务内部控制的实际应用探讨刘宇辉;24-26
交通能源企业集团财务共享系统构建思路研究王衍超;26-28
财审论坛
我国企业清产核资工作实务的研究和思考郭长水;龚凡英;29-32
高校固定资产管理中的问题及改进策略分析严宏;32-34
农商行内部治理结构与县域金融环境相匹配的策略探讨刘翠虹;35-37
财务转型背景下企业战略型司库构建分析刘博;38-40
“王”字形方法论构建公立医院智慧财务建设研究武镝;41-43
乡镇卫生院会计集中核算后做好财务监管的思考姚庆九;44-45
央行金融政策审计现状及实践研究王淑云;46-48
人民银行县支行存在的风险隐患及对策王时凡 ;李英 ;余洪华 ;48-49
基于差异分析的企业合并中会计核算与税务处理陈韵伊;陈兰;50-52
新时代国有企业内部审计面临的挑战与应对张金辉;彭金云;53-55
加强高校内部控制审计的相关探讨杨帆;56-58
数字经济下企业财务管理创新的思路马跃坤;58-60
中央苏区审计红色基因透析与传承启示赖欣 ;曹斌 ;王宇乐 ;61-63
文苑
“仙女湖夜话”传真情敖小生;64
做新时代“四有”审计人黄艳蓉;1
江西省审计厅获得2021年度全省公共机构节能考核优秀等次2
瑞昌市审计局开展第二期道德讲堂活动陈娟;65
助力乡村振兴邓建萍 ;周珊珊;65
《象湖风景》黄瑾;66
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