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《审计与理财》2020年11期

 
目录
卷首语
绘蓝图 开新局本刊评论员;1特稿
汇聚审计力量 助力脱贫攻坚张俊华;4经验交流
谈谈如何发展新时代县级政府部门内部审计叶文柏;5-8审计案例
基层央行办公设备使用效能绩效评价案例分析宋锋;8-9审计实务
从“僵尸企业”入手如何用大数据手段对开发区进行审计陶智南;刘旭光;10-11
增强外汇管理审计监督合力的思考徐如祥;12-14
浅谈烟水烟路配套工程资金审计朱沛文;杨轶雯;14-16
高校科研平台内部控制审计面临的问题与对策研究——以某高校为例谭慧玲;17-18
提升内审工作底稿编制质量的思考魏茹;19-20
提升商业银行审计模型实效的几点措施杜超;21-22
基层行政事业单位内部审计工作面临的困境及应对策略李树芳;23-24
加强地勘单位应收款审计防范资金风险熊长华;24-26理财广场_政府理财
完善基层外汇指定银行内部控制制度的思考刘赛英;27-29
广东省新增重大政策项目事前绩效评估机制研究幸倞;陈世忠;30-33理财广场_企业理财
广电媒体单位内部经济责任审计存在的困难及对策探讨——以J省广电台内部经济责任审计为例卢启猫;34-35
企业会计政策选择问题的思考王求是;36-37财审论坛
“互联网+”时代下高校内部控制建设及实践途径程红;38-39
大数据背景下企业会计信息质量探析王雄;40-41
论“互联网+”环境下企业财务会计管理模式创新高长源;42-43
基于“一带一路”视角下的区块链技术在会计领域的应用研究陈丽娜;44-45
新规指引下深化高校经济责任审计的思考李蓉;管小敏;46-47
风险管理导向下的高校政府采购问题与对策研究赵艳红;48-50
全面强化高职高专院校审计整改工作的思考罗芹;50-51
政府投资项目绩效审计的问题及措施——以深圳市为例孙飞;52-53
公立医院成本核算方法比较及改进研究毛宇辉;54-56
人民银行基层支行岗位职责工作中存在的问题及对策建议付俊良;曹剑;胡相凤;56-57
新形势下基层央行内部审计工作现状和发展对策研究——以江西省人民银行内审工作开展情况为例刘茜;58-59文苑
献血救人 品德高尚——记瑞金市审计局驻麻地村第一书记王启攵火亘感人事迹王丁叮;64
聚焦重点工作 抓好监督的再监督——驻省审计厅纪检监察组组长罗伟华对省厅赴共青城市审计组和共青城市人口普查工作进行督导调研欧阳帆;杨涛;2
财审博览60-63
《江西省志·审计志》顺利通过验收滕剑德;65
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