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《审计与理财》2020年06期

 
目录
卷首语
坚定信心 温暖人心——学习《政府工作报告》有感本刊评论员;1特稿
强化监督职能 提升监督效能 做深做细人大对审计查出突出问题整改的监督——江西省人大常委会加强审计整改监督纪实4-5经验交流
国内环境审计的成功经验及对吉林省的启示左金霞;6-8审计案例
对人行××支行2018年度依法行政专项审计的案例分析王平;曹剑;胡相凤;9-10审计实务
应加强肇事肇祸及一般精神病人定点收治经费的审计监督高联民;11-12
大数据背景下企业内部审计面临的机遇与挑战匡芬芬;陶智南;12-14
审计整改工作中存在的问题及对策陈金河;15-16
基层央行固定资产管理审计实践与探析朱斌;付俊良;颜友青;16-18
基层审计机关工程造价审计转型发展的思考芮黄顺;姚运坤;19-20
国家投资建设项目竣工财务决算审计常见问题分析江双凤;21-23
医院后勤管理费用支出审计实践——以通讯费用管理审计为例陈柳屏;24-26
内部审计发现问题整改及责任追究管理体系建设研究王东;26-28理财窗口_理财前沿
商业银行全面预算实施存在的问题与对策郭斌;29-31理财窗口_企业理财
A基金管理公司财务共享的必要性张颖;32-33
欧普康视科技股份有限公司财务分析蓬若曦;朱佳;34-36
关于企业集团资金一体化运作的思考刘启超;37-38财审论坛
审计改革背景下基层审计机关存在的问题与对策吴袁宇;39-40
论事业单位内部审计存在的问题及对策杨晓霞;41-42
从宋辽金审计制度的趋同 看“正朔”的软实力影响王红兰;张其镇;43-45
浅谈企业的内部控制及内控审计徐欣然;46-48
发电企业全面风险管控体系建设研究马丙周;48-49
我国慈善组织会计信息披露问题与对策研究汪惠玉;刘琴琴;50-52
高校内部审计在新形势下面临的问题及对策分析刘玫;52-53
新时期高校科研经费审计中的问题与对策研究张艳平;54-56
新形势下企业内部会计控制方法及运用拓展探究黄仁同;56-58最美审计人
“疫”线担当瞿明贵;余亦超;59财审博览
时事聚焦60-61
赣审动态61-63文苑
疫情防控战役里审计人员的一天涂燕燕;64
以机关党建促业务强队伍 打造机关文化建设审计样板——省委常委、省委秘书长、省直机关工委第一书记赵力平来我厅调研指导工作2
弘扬地质先驱精神 做新时代建功立业审计人——省审计厅内审指导监督处党支部与核工业地质局财务审计党支部联合开展主题党日活动65
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